Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | PED.2024.034431 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA - TEATRO SESC SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 14.010.218/0001-31 | | 16/09/2024 | 1 | | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
2024 | PED.2024.031375 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 |
2024 | PED.2024.031284 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.127,64 | 0,00 | 3.127,64 |
2024 | PED.2024.030490 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.126,43 | 0,00 | 3.071,43 |
2024 | PED.2024.031100 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.123,77 | 0,00 | 3.123,77 |
2024 | PED.2024.029615 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.121,40 | 0,00 | 3.052,40 |
2024 | PED.2024.036934 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANO BACTERICIDA | 54.576.953 BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 19/11/2024 | 1 | | 3.119,40 | 0,00 | 2.599,50 |
2024 | PED.2024.030824 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA-SACO DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC PORTO SEGURO, EM DECORRÊNCIA DA NÃO FINALIZAÇÃO DO PREGÃO 23/1.00163 NÃO ATENDIMENTO OC 0601-04/2023 PARA ATEND | PORTO SPEED PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 45.853.277/0001-03 | | 05/07/2024 | 1 | | 3.106,80 | 0,00 | 3.106,80 |
2024 | PED.2024.030780 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.106,65 | 0,00 | 2.939,95 |
2024 | PED.2024.025991 | DISPENSA | SERVIÇO COM FORNCIMENTO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | LILIAN MARIA DA SILVA SCHINDLER | 38.249.824/0001-72 | | 28/02/2024 | 1 | | 3.098,30 | 0,00 | 3.098,30 |
2024 | PED.2024.030813 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.097,15 | 0,00 | 2.925,15 |
2024 | PED.2024.026221 | DISPENSA | 2024 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS SEMANAL - ALAGOINHAS - 1ª SEMANA | MARCIA DE SENA SANTOS | 50.611.366/0001-75 | | 06/03/2024 | 1 | | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 |
2024 | PED.2024.033184 | DISPENSA | Compra de peça para suprir demanda da Bomba Vácuo de Consultório Odontológico da Unidade Sesc Porto Seguro. | VITOR SANTANA BASTOS 03817036574 | 47.210.062/0001-91 | | 09/08/2024 | 1 | | 3.086,80 | 0,00 | 3.086,80 |
2024 | PED.2024.027883 | DISPENSA | 2024 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS - 2ª SEMANA | AMANDA COSSULIN BURANELLI VIEIRA | 50.614.661/0001-85 | | 17/04/2024 | 1 | | 3.080,59 | 0,00 | 3.080,59 |
2024 | PED.2024.028005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA SETOR DE EVENTOS - SESC ITAPARICA | JL7 COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 37.572.231/0001-80 | | 22/04/2024 | 1 | | 3.077,00 | 0,00 | 3.077,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h