Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | PED.2024.029130 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FORNECIMENTO A UNIDADE SESC UNIDADE SESC JEQUIÉ. | BRUNO GIL QUEIROZ | 50.937.344/0001-08 | | 20/05/2024 | 1 | | 534,90 | 0,00 | 534,90 |
2024 | PED.2024.034729 | DISPENSA | COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE IBBL PARA REPOSIÇÃO NOS PURIFICADORES DA UNIDADE TEATRO SESC CASA DO COMÉRCIO | ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS | 28.528.165/0001-50 | | 24/09/2024 | 1 | | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
2024 | PED.2024.024862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS (COMPLEMENTAÇÃO) - HORTALIÇAS (FOLHOSOS E NÃO FOLHOSOS) ERVAS FRESCAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS , BULBOS E OVOS. - SESC SANTO ANTONIO DE JESUS | ROQUE SANTOS JORGE | 49.846.759/0001-89 | | 25/01/2024 | 1 | | 533,80 | 0,00 | 533,80 |
2024 | PED.2024.031924 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 532,81 | 0,00 | 532,81 |
2024 | PED.2024.025874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS - HORTALIÇAS (FOLHOSOS E NÃO FOLHOSOS) ERVAS FRESCAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS , BULBOS E OVOS. - SESC SANTO ANTONIO DE JESUS | LEARRUAN COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 39.530.396/0001-14 | | 31/01/2024 | 1 | | 532,20 | 0,00 | 532,20 |
2024 | PED.2024.035375 | DISPENSA | MATERIAIS PARA SEMANA DAS CRIANÇAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E OFICINAS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | 47.595.075 ELINE MARIA DE SOUZA GOES | 47.595.075/0001-26 | | 10/10/2024 | 1 | | 531,85 | 0,00 | 531,85 |
2024 | PED.2024.026833 | DISPENSA | CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GELO EM ESCAMAS PRODUZIDO COM ÁGUA POTÁVEL E FILTRADA, ACONDICIONADO EM SACO TRANSPARENTE EMBALAGEM DE 20 KG DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024 - SESC PIATÃ | FLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA | 05.025.744/0001-84 | | 13/03/2024 | 8 | | 530,55 | 0,00 | 530,55 |
2024 | PED.2024.030718 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,60 | 0,00 | 528,60 |
2024 | PED.2024.033633 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
2024 | PED.2024.031701 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
2024 | PED.2024.031012 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
2024 | PED.2024.030496 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
2024 | PED.2024.030033 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
2024 | PED.2024.036124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DOS KIT LANCHES DA ETAPA DE CORRIDA PORTO SEGURO. | 54.576.953 BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 29/10/2024 | 1 | | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
2024 | PED.2024.029837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO ARRAIÁ DO COMÉRCIO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | ADRIANO POVOAS DE CARVALHO | 12.829.836/0001-82 | | 05/06/2024 | 1 | | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h