Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | PED.2024.027792 | DISPENSA | Aquisição de Acessórios de Iluminação Cênica- SESC FEIRA CENTRO | APJ COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 40.097.690/0001-63 | | 16/04/2024 | 1 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
2024 | PED.2024.024491 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | VITOR SANTANA BASTOS 03817036574 | 47.210.062/0001-91 | | 15/01/2024 | 1 | | 2.146,60 | 0,00 | 2.146,60 |
2024 | PED.2024.030665 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 2.145,77 | 0,00 | 2.145,77 |
2024 | PED.2024.033459 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 2.144,20 | 0,00 | 2.144,20 |
2024 | PED.2024.026365 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA- GHSI PERÍODO DE 90 DIAS -2024 | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 24/01/2024 | 3 | | 2.142,40 | 0,00 | 2.142,40 |
2024 | PED.2024.026522 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE SESC ITAPARICA | DM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | 47.237.650/0001-19 | | 15/03/2024 | 1 | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
2024 | PED.2024.027850 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS LINHA LIMPEZA GERAL E LAVANDERIA PARA O SESC PAULO AFONSO | JOSE ROBERTO LEAL | 52.188.578/0001-17 | | 17/04/2024 | 1 | | 2.138,66 | 0,00 | 2.138,66 |
2024 | PED.2024.031443 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 2.131,28 | 0,00 | 2.131,28 |
2024 | PED.2024.036926 | DISPENSA | 2024 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS SEMANAL - 2ª SEMANA DE NOVEMBRO | A BURANELLI LICITACOES LTDA | 50.614.661/0001-85 | | 19/11/2024 | 1 | | 2.131,27 | 0,00 | 2.131,27 |
2024 | PED.2024.029432 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA AS AÇÕES DO MÊS DE MAIO E JUNHO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | IRAILDES SOARES DOS SANTOS | 54.916.195/0001-43 | | 24/05/2024 | 2 | | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 |
2024 | 24/00284 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 08/11/2024 | 1 | | 2.127,74 | 0,00 | 2.127,74 |
2024 | PED.2024.033295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) EXTINTORES DO TIPO CO2 - 06 KG - SUBSTITUIÇÃO A EXTINTORES DANIFICADOS | PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO | 02.545.164/0001-20 | | 13/08/2024 | 1 | | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 |
2024 | PED.2024.037163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E ASPIRADOR - SESC JEQUIÉ. | 50.910.419 RAFAEL DE JESUS BARROS | 50.910.419/0001-59 | | 26/11/2024 | 1 | | 2.123,46 | 0,00 | 2.123,46 |
2024 | PED.2024.025206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA | ERIVALDO LIMA DA PAIXAO | 53.455.204/0001-83 | | 03/02/2024 | 1 | | 2.117,80 | 0,00 | 2.117,80 |
2024 | PED.2024.025359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA ACIONAMENTO DE ELEVADOR - SESC ITAPARICA | BAX COMPANY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.674.896/0001-50 | | 08/02/2024 | 1 | | 2.117,60 | 0,00 | 2.117,60 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h