#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 13:30:59
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024PED.2024.032227PREGÃOFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMEN N ALEXANDRINO LTDA41.669.041/0001-5228/05/202441.966,930,001.966,93
2024PED.2024.031181PREGÃOFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMEL S DE ARAÚJO RAMOS31.687.392/0001-3230/04/202441.965,130,001.955,33
2024PED.2024.036520DISPENSAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL CONGELADOSCANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA04.863.667/0001-7918/09/202411.964,700,001.518,06
2024PED.2024.035779DISPENSAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL CONGELADOSCANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA04.863.667/0001-7918/09/202411.964,700,001.528,86
2024PED.2024.033620PREGÃOFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMETAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA04.392.834/0001-4028/05/202441.964,680,001.964,68
202424/00278PREGÃOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA01.797.423/0001-4701/11/202411.964,270,001.964,27
2024PED.2024.033961DISPENSAAQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS - LINHA LIMPEZA GERAL E LAVANDERIA – PARA O SESC PAULO AFONSOFAS COMERCIO LTDA33.350.528/0001-4003/09/202411.964,100,001.964,10
2024PED.2024.026976DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO/ELÉTRICA - LÂMPADAS E REFLETORES - PARA O SESC PAULO AFONSODM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA47.237.650/0001-1926/03/202411.964,000,00162,00
2024PED.2024.036364DISPENSA2024 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS SEMANAL - 1ª SEMANA DE NOVEMBRO52.703.779 ALESSANDRA SANTOS DE JESUS52.703.779/0001-0505/11/202411.963,510,001.963,51
2024PED.2024.033412DISPENSAAQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BAE S S ANDRADE COMERCIAL45.547.591/0001-5027/06/202411.962,480,00452,88
2024PED.2024.033754DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HORTICULTURA PARA O PROJETO TERRITÓRIOS SOLIDÁRIOS MESA BRASIL - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANAFRANCISCO BORGES BRITO48.265.608/0001-7427/08/202411.961,850,001.961,85
2024PED.2024.036704DISPENSAAQUISIÇÃO DE CHAPÉU SOMBREIRO DE PALHA TIPO MEXICANO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA45.765.969 SILVIO ROBERTO DE JESUS MOTA JUNIOR45.765.969/0001-9112/11/202411.960,000,001.960,00
2024PED.2024.026464DISPENSA2024 - SACOLAS DO CIRCUITO SESC DE CORRIDA - ETAPA ALAGOINHAS - URGÊNCIACRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA14.982.467/0001-9913/03/202411.960,000,001.960,00
2024PED.2024.025477DISPENSAAQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, COMPATÍVEL COM FILTRO DE PISCINA - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS-BAFABRICIO JOSE DOS SANTOS49.004.994/0001-0315/02/202411.960,000,001.960,00
2024PED.2024.033535DISPENSA2024 - AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEISMULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA46.875.232/0001-9419/08/202411.959,680,001.959,68

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